| 文 号 | 无 | 信息分类: | 其他 |
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| 发布机构 | 武汉市洪山区人民政府 | 有 效 性 | 有效 |
| 标 题 | 洪山区2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告 | ||
洪山区2024年度区级预算执行和其他财政收支的审计工作报告
洪山区2024年度区级
预算执行和其他财政收支的审计工作报告
根据审计法及相关规定,区审计局审计了2024年度区级预算执行和其他财政收支情况。审计结果表明:2024年在区委、区政府坚强领导下,各部门、各单位坚持稳中求进工作总基调,加强预算管理,优化支出结构,在有力保障重点支出的基础上,实现财政平稳运行,较好完成了全年经济社会发展目标任务。
一、区级预算执行审计情况
2024年,一般公共预算收入总量151.72亿元,支出151.72亿元(含结转下年支出3.8亿元);政府性基金预算收入总计93.85亿元,支出93.85亿元(含政府性基金预算年终结余1.4亿元);国有资本经营预算收入总计0.36亿元,支出0.36亿元(含结转下年支出355万元)。
重点对区级预算执行和区级决算草案编制情况进行了审计。审计发现存在的问题:预算编制不够科学精准、预算绩效管理不够规范等。
二、部门预算执行审计情况
重点对3个部门及所属16个二级单位部门预算执行情况进行了审计。审计发现存在的问题:部分单位部门预算执行管理不够严格、部分单位资产管理不够规范等。
三、重大项目审计情况
对6个工程项目建设情况进行了审计。审计发现存在的问题:部分项目合同管理不规范、执行基本建设程序不到位等。
四、重点民生资金和项目审计情况
对洪山区3所中等职业教育学校(含1所民办学校)、1个公办福利机构、5个民办福利机构及4个社区养老服务设施进行了审计。审计发现存在的问题:部分学校财务管理不规范、部分养老机构运营及护理员补贴发放不及时的问题等。
五、国有资产管理审计情况
对一家平台公司2019年以来的运营管理情况进行了审计。审计发现存在的问题:内部控制制度制定与执行存在短板、财务核算及支出管理不够严格等。
六、审计建议
(一)实施更加积极的财政政策。创新投入方式增强发展动能,积极争取政策资金,充分释放国有“三资”潜能,集中财力促进民生保障,强化预算约束和执行监督。
(二)规范政府投资项目管理。强化成本效益分析,加快项目进度,严守项目质量,遵循基建和决策程序,确保建设任务保质完成。
(三)防范化解重大风险隐患。财政领域紧盯债务、资金审批等环节,民生领域坚持尽力而为、量力而行,国资国企领域完善“三重一大”机制,债务风险领域优化债务结构。
(四)精准提升财政管理质效。深化预算管理制度改革,压实部门主体责任,落实党政机关过紧日子,加强重大政策和项目事前绩效评估,强化预算刚性约束,减少非必要调整。
(五)完善审计整改长效机制。整改责任单位需提高政治站位,确保整改实效;强化被审计单位主体责任,分解任务、责任到人;强化监督问责,对整改不力、虚假整改等行为严肃追责,推动整改落地见效。
依申请公开
鄂公网安备 42011102000076号