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文       号:

信息分类: 其他

发文机构:洪山街党政办

成文日期:2016-09-30 10:04

名       称:2015年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算

2015年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算
日期:2016-09-30 10:04 字号:

目  录

第一部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处基本情况

一、部门主要职能

二、部门决算单位构成

三、部门人员构成

 

第二部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

二、2015年度收入决算情况

三、2015年度支出决算情况

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

九、2015年度其他重要事项的情况

 

第三部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度部门决算表

一、2015年度收入支出决算总表(表1)

二、2015年度收入决算表(表2)

三、2015年度支出决算表(表3)

四、2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4)

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

 

第四部分、名词解释

 

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度部门决算情况说明

第一部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处基本情况

一、部门主要职能

1、贯彻实施国家有关政策、法规和市、区人民政府有关规定,负责街辖区内的群众性、公益性、社会性工作。

2、加强社区的组织建设、制度建设,指导、支持居民委员会(村民委员会)的工作。

3、加强社区服务建设,开展便民利民的社区服务,兴办社会福利事业,做好有关社会保障工作。

4、负责辖区内国土资源管理、村镇规划建设、爱国卫生、市容市貌(村容村貌)、环境卫生等城市管理工作。

5、组织实施社会治安综合治理、法制宣传教育、人民调解、治安保卫工作。

6、依法做好计划生育管理工作。

7、协调、指导辖区经济发展,创造一个稳定和谐的经济发展环境。

8、开展拥军优属、青少年校外教育、社区文化工作。

9、参与检查、督促新建、改建住宅的公建配套设施的落实,指导、监督住宅小区的物业管理工作,配合做好暂住人口管理、防灾救灾等工作。

10、向区人民政府和有关部门反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项。

11、区人民政府交办的其他任务。

 

二、部门决算单位构成

从决算构成单位来看,武汉市洪山区人民政府洪山街办事处部门决算由单位本级决算和纳入决算汇编范围的1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个。

三、部门人员构成

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处总编制人数30人,其中:行政编制30人,事业编制0人。在职实有人数35人,其中:行政35人,事业0人(说明:2014年至2015年我单位共分配来5名选调生)

离退休人员16人,其中:离休0人,退休16人。

 

第二部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度收入总计5,320万元,支出总计5,320万元。与2014年相比,收入减少14万元,降低0.26%,主要原因是减少了大城管专项经费的投入。支出减少14万元,降低0.26%,主要原因是减少了大城管整治经费的支出,确保资金合理支出。

二、2015年度收入决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度本年收入合计5,320万元。其中:财政拨款收入(含政府性基金拨款) 5,320万元,占本年收入100%。

三、2015年度支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度本年支出合计5,320万元。其中:基本支出706万元,占本年支出13.27 %,项目支出4,614万元,占本年支出86.73 %。

四、2015年度财政拨款收入支出决算总体情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度财政拨款(含政府性基金拨款)收支总计5,320万元。与2014年相比,收、支各减少14万元,降低0.26%。主要原因是减少了大城管专项经费支出,确保资金合理支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年一般公共预算财政拨款支出年度预算为5,320万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等支出),支出决算为5,320万元,完成年度预算的100%。其中:

1、基本支出706万元,项目支出4614万元。项目支出主要用于公共服务支出1479万元,主要用于辖区内党建工作、文明创建、统战事务、人民武装、统计信息等工作经费;

2、公共安全19万元,主要用于社区拆迁工作、法务室建设及加强法制宣传等;

3、文化体育与传媒40万元,主要用于社区文体及科普文化活动工作经费支出等;

4、社会保障和就业支出791万元,主要用于保障了辖区内安保协管员经费、扶贫经费及其他民政管理事务支出等;

5、新型农村合作医疗8万元,主要用于辖区内的合作医疗日常工作经费;

6、其他医疗卫生与计划生育10万元,主要用于保障社区卫生宣传及治理和计划生育宣传工作等;

7、节能环保20万元,主要用于辖区内环境保护及整治工作经费等;

8、城乡社区管理事务121万元,主要用于辖区内城市综合管理工作经费等;

9、城乡社区环境卫生452万元,主要用于辖区道路清扫保洁经费的支出等;

10、其他城乡社区530万元,主要用于保障辖区内城市排渍综合治理工作、大城管整治和创文创卫经费支出等;

11、农林水支出525万元,主要用于改善了辖区内的农田水利基础设施建设;

12、其他支出619万元,主要用于辖区内的基础设施维修、安全生产、拥军扶贫、招商引资、专项整治、应对突发事件等方面的支出。

(一)一般公共服务支出(类)。年度预算为2,095万元,支出决算为2,095万元,完成年度预算的100%。

(二) 公共安全支出(类)。年度预算为19万元,支出决算为19万元,完成年度预算的100%。

(三) 文化体育与传媒支出(类)。年度预算为40万元,支出决算为40万元,完成年度预算的100%。

(四)  社会保障和就业支出(类)。年度预算为791万元,支出决算为791万元,完成年度预算的100%。

(五)  医疗卫生和计划生育支出(类)。年度预算为50万元,支出决算为50万元,完成年度预算的100%。

(六)节能环保支出(类)。年度预算为20万元,支出决算为20万元,完成年度预算的100%。

(七)城乡社区支出(类)。年度预算为1,103万元,支出决算为1,103万元,完成年度预算的100%。

(八)农林水支出(类)。年度预算为525万元,支出决算为525万元,完成年度预算的100%。

(九)住房保障支出(类)。年度预算为58万元,支出决算为58万元,完成年度预算的100%。

(十)其他支出(类)。年度预算为619万元,支出决算为619万元,完成年度预算的100%。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015度一般公共预算财政拨款基本支出706万元,其中,人员经费512万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、退职(役)费、生活补助、医疗费、助学金、住房公积金、提租补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费194万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、专用维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

七、2015年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费的单位范围

武汉市洪山区人民政府洪山街办事处有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括武汉市洪山区人民政府洪山街办事处本级。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2015年度“三公”经费财政拨款年度预算数为19万元,支出决算为19万元,比上年减少4万元。

(一)因公出国(境)费用支出决算为2万元,比上年减少3万元,减少60%,因公出国(境)团组1次,1人次,实际发生支出2万元。

(二)公务用车购置及运行维护费支出决算为17万元,同上年持平。

1.公务用车购置费0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量5辆。

2.公务用车运行维护费17万元。其中:燃料费10.5万元;维修费 3万元;过桥过路费 0.2万元;保险费1.8 万元;车辆其他1.5万元。

(三)公务接待费支出决算为0万元,比上年减少1万元,减少100%。主要原因是:我单位认真执行八项规定,严格控制公务接待。

八、2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

九、2015年度其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处 (含实行公务员管理的事业单位)机关运行经费支出194万元,较2014年增加45万元,增加了30%。主要原因是用于政府购买公共服务支出。

(二)政府采购支出情况。2015年度武汉市洪山区人民政府洪山街办事处政府采购支出总额9万元,其中:政府采购货物支出9万元。

(三)国有资产占用情况。截至2015年12月31日,武汉市洪山区人民政府洪山街办事处共有车辆9辆,其中一般公务用车5辆,其他用车4辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

 

第三部分、武汉市洪山区人民政府洪山街办事处2015年度部门决算表

2015年度收入支出决算总表(1)

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

 

单位:万元

收入

支出

项目

行次

决算数

项目(按功能分类)

行次

决算数

栏次

 

1

栏次

 

2

一、财政拨款收入

1

5,320

一、一般公共服务支出

27

2,095

  其中:政府性基金

2

0

二、外交支出

28

0

二、上级补助收入

3

0

三、国防支出

29

0

三、事业收入

4

0

四、公共安全支出

30

19

四、经营收入

5

0

五、教育支出

31

0

五、附属单位上缴收入

6

0

六、科学技术支出

32

0

六、其他收入

7

0

七、文化体育与传媒支出

33

40

 

8

 

八、社会保障和就业支出

34

791

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

35

50

 

10

 

十、节能环保支出

36

20

 

11

 

十一、城乡社区支出

37

1,103

 

12

 

十二、农林水支出

38

525

 

13

 

十三、交通运输支出

39

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

40

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

41

0

 

16

 

十六、金融支出

42

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

43

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

44

0

 

19

 

十九、住房保障支出

45

58

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

46

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

47

0

 

22

 

二十二、其他支出

48

619

本年收入合计

23

5,320

本年支出合计

49

5,320

    用事业基金弥补收支差额

24

0

    结余分配

50

0

    年初结转和结余

25

0

    年末结转和结余

51

0

总计

26

5,320

总计

52

5,320

注:本表反映部门本年度总收支和年末结转结余情况(含政府性基金)

23=(1+2+3+4+5+6)行;26=(23+24+25)行;

49=(28+29++48)行;52=(49+50+51)行。

 

2015年度收入决算表(2)

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

 

 

单位:万元

项目

本年收入合计

财政拨款收入

上级补助收入

事业收入

经营收入

附属单位上缴收入

其他收入

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

7

合计

5,320

5,320

 

 

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,095

2,095

 

 

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,729

1,729

 

 

 

 

 

2010301

  行政运行

616

616

 

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,113

1,113

 

 

 

 

 

20105

统计信息事务

10

10

 

 

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

10

10

 

 

 

 

 

20132

组织事务

117

117

 

 

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

117

117

 

 

 

 

 

20134

统战事务

2

2

 

 

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

2

2

 

 

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

237

237

 

 

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

237

237

 

 

 

 

 

204

公共安全支出

19

19

 

 

 

 

 

20499

其他公共安全支出

19

19

 

 

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

19

19

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

40

40

 

 

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

40

40

 

 

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40

40

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业支出

791

791

 

 

 

 

 

20802

民政管理事务

128

128

 

 

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

128

128

 

 

 

 

 

20807

就业补助

583

583

 

 

 

 

 

2080799

  其他就业补助支出

583

583

 

 

 

 

 

20899

其他社会保障和就业支出

80

80

 

 

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

80

80

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50

50

 

 

 

 

 

21005

医疗保障

40

40

 

 

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

32

32

 

 

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

8

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

10

10

 

 

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

10

10

 

 

 

 

 

211

节能环保支出

20

20

 

 

 

 

 

21199

其他节能环保支出

20

20

 

 

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

20

20

 

 

 

 

 

212

城乡社区支出

1,103

1,103

 

 

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

121

121

 

 

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

121

121

 

 

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

452

452

 

 

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

452

452

 

 

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

530

530

 

 

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

530

530

 

 

 

 

 

213

农林水支出

525

525

 

 

 

 

 

21301

农业

54

54

 

 

 

 

 

2130199

  其他农业支出

54

54

 

 

 

 

 

21303

水利

72

72

 

 

 

 

 

2130399

  其他水利支出

72

72

 

 

 

 

 

21307

农村综合改革

23

23

 

 

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

23

23

 

 

 

 

 

21399

其他农林水支出

376

376

 

 

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

376

376

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

58

58

 

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58

58

 

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

46

46

 

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12

12

 

 

 

 

 

229

其他支出

619

619

 

 

 

 

 

22999

其他支出

619

619

 

 

 

 

 

2299901

  其他支出

619

619

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6+7)栏。

 

2015年度支出决算表(表3

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

经营支出

对附属单位补助支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

5,320

706

4,614

 

 

 

201

一般公共服务支出

2,095

616

1,479

 

 

 

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,729

616

1,113

 

 

 

2010301

  行政运行

616

616

 

 

 

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,113

 

1,113

 

 

 

20105

统计信息事务

10

 

10

 

 

 

2010599

  其他统计信息事务支出

10

 

10

 

 

 

20132

组织事务

117

 

117

 

 

 

2013299

  其他组织事务支出

117

 

117

 

 

 

20134

统战事务

2

 

2

 

 

 

2013499

  其他统战事务支出

2

 

2

 

 

 

20199

其他一般公共服务支出

237

 

237

 

 

 

2019999

  其他一般公共服务支出

237

 

237

 

 

 

204

公共安全支出

19

 

19

 

 

 

20499

其他公共安全支出

19

 

19

 

 

 

2049901

  其他公共安全支出

19

 

19

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

40

 

40

 

 

 

20799

其他文化体育与传媒支出

40

 

40

 

 

 

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40

 

40

 

 

 

208

社会保障和就业支出

791

 

791

 

 

 

20802

民政管理事务

128

 

128

 

 

 

2080208

  基层政权和社区建设

128

 

128

 

 

 

20807

就业补助

583

0

583

0

0

0

2080799

  其他就业补助支出

583

0

583

0

0

0

20899

其他社会保障和就业支出

80

 

80

 

 

 

2089901

  其他社会保障和就业支出

80

 

80

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

50

32

18

 

 

 

21005

医疗保障

40

32

8

 

 

 

2100501

  行政单位医疗

32

32

0

 

 

 

2100506

  新型农村合作医疗

8

 

8

 

 

 

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

10

 

10

 

 

 

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

10

 

10

 

 

 

211

节能环保支出

20

 

20

 

 

 

21199

其他节能环保支出

20

 

20

 

 

 

2119901

  其他节能环保支出

20

 

20

 

 

 

212

城乡社区支出

1,103

0

1,103

 

 

 

21201

城乡社区管理事务

121

 

121

 

 

 

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

121

 

121

 

 

 

21205

城乡社区环境卫生

452

 

452

 

 

 

2120501

  城乡社区环境卫生

452

 

452

 

 

 

21299

其他城乡社区支出

530

 

530

 

 

 

2129999

  其他城乡社区支出

530

 

530

 

 

 

213

农林水支出

525

0

525

 

 

 

21301

农业

54

 

54

 

 

 

2130199

  其他农业支出

54

 

54

 

 

 

21303

水利

72

 

72

 

 

 

2130399

  其他水利支出

72

 

72

 

 

 

21307

农村综合改革

23

 

23

 

 

 

2130701

  对村级一事一议的补助

23

 

23

 

 

 

21399

其他农林水支出

376

 

376

 

 

 

2139999

  其他农林水支出

376

 

376

 

 

 

221

住房保障支出

58

58

 

 

 

 

22102

住房改革支出

58

58

 

 

 

 

2210201

  住房公积金

46

46

 

 

 

 

2210202

  提租补贴

12

12

 

 

 

 

229

其他支出

619

 

619

 

 

 

22999

其他支出

619

 

619

 

 

 

2299901

  其他支出

619

 

619

 

 

 

注:本表反映部门本年度取得的各项支出情况(含政府性基金)

1=(2+3+4+5+6)栏。

 

2015年度财政拨款收入支出决算总表(表4

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

 

 

 

单位:万元

    

    

   

行次

金额

项目(按功能分类)

行次

小计

公共预算财政拨款

政府性基金预算财政拨款

   

 

1

   

 

2

3

4

一、公共预算财政拨款

1

5,320

一、一般公共服务支出

28

2,095

2,095

0

二、政府性基金预算财政拨款

2

 

二、外交支出

29

0

0

0

 

3

 

三、国防支出

30

0

0

0

 

4

 

四、公共安全支出

31

19

19

0

 

5

 

五、教育支出

32

0

0

0

 

6

 

六、科学技术支出

33

0

0

0

 

7

 

七、文化体育与传媒支出

34

40

40

0

 

8

 

八、社会保障和就业支出

35

791

791

0

 

9

 

九、医疗卫生与计划生育支出

36

50

50

0

 

10

 

十、节能环保支出

37

20

20

0

 

11

 

十一、城乡社区支出

38

1,103

1,103

0

 

12

 

十二、农林水支出

39

525

525

0

 

13

 

十三、交通运输支出

40

0

0

0

 

14

 

十四、资源勘探信息等支出

41

0

0

0

 

15

 

十五、商业服务业等支出

42

0

0

0

 

16

 

十六、金融支出

43

0

0

0

 

17

 

十七、援助其他地区支出

44

0

0

0

 

18

 

十八、国土海洋气象等支出

45

0

0

0

 

19

 

十九、住房保障支出

46

58

58

0

 

20

 

二十、粮油物资储备支出

47

0

0

0

 

21

 

二十一、国债还本付息支出

48

0

0

0

 

22

 

二十二、其他支出

49

619

619

0

本年收入合计

23

5,320

本年支出合计

50

5,320

5,320

0

年初财政拨款结转和结余

24

 

年末财政拨款结转和结余

51

0

0

0

   公共预算财政拨款

25

 

 

52

 

 

 

   政府性基金预算财政拨款

26

 

 

53

 

 

 

收入合计

27

5,320

支出总计

54

5,320

5,320

0

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

 

 

 

 

23=(1+2)行;24=(25+26)行;27=(23+24)

 

 

 

 

50=(28+29++49)行;54=(50+51)行。

 

 

 

 

 

2015年度一般公共预算财政拨款支出决算表(表5

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

单位:万元

项目

本年支出

基本支出

项目支出

支出功能分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

5,320

706

4,614

201

一般公共服务支出

2,095

616

1,479

20103

政府办公厅(室)及相关机构事务

1,729

616

1,113

2010301

  行政运行

616

616

 

2010399

  其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1,113

 

1,113

20105

统计信息事务

10

 

10

2010599

  其他统计信息事务支出

10

 

10

20132

组织事务

117

 

117

2013299

  其他组织事务支出

117

 

117

20134

统战事务

2

 

2

2013499

  其他统战事务支出

2

 

2

20199

其他一般公共服务支出

237

 

237

2019999

  其他一般公共服务支出

237

 

237

204

公共安全支出

19

 

19

20499

其他公共安全支出

19

 

19

2049901

  其他公共安全支出

19

 

19

207

文化体育与传媒支出

40

 

40

20799

其他文化体育与传媒支出

40

 

40

2079999

  其他文化体育与传媒支出

40

 

40

208

社会保障和就业支出

791

 

791

20802

民政管理事务

128

 

128

2080208

  基层政权和社区建设

128

 

128

20807

就业补助

583

0

583

2080799

  其他就业补助支出

583

0

583

20899

其他社会保障和就业支出

80

 

80

2089901

  其他社会保障和就业支出

80

 

80

210

医疗卫生与计划生育支出

50

32

18

21005

医疗保障

40

32

8

2100501

  行政单位医疗

32

32

0

2100506

  新型农村合作医疗

8

 

8

21099

其他医疗卫生与计划生育支出

10

 

10

2109901

  其他医疗卫生与计划生育支出

10

 

10

211

节能环保支出

20

 

20

21199

其他节能环保支出

20

 

20

2119901

  其他节能环保支出

20

 

20

212

城乡社区支出

1,103

0

1,103

21201

城乡社区管理事务

121

 

121

2120199

  其他城乡社区管理事务支出

121

 

121

21205

城乡社区环境卫生

452

 

452

2120501

  城乡社区环境卫生

452

 

452

21299

其他城乡社区支出

530

 

530

2129999

  其他城乡社区支出

530

 

530

213

农林水支出

525

0

525

21301

农业

54

 

54

2130199

  其他农业支出

54

 

54

21303

水利

72

 

72

2130399

  其他水利支出

72

 

72

21307

农村综合改革

23

 

23

2130701

  对村级一事一议的补助

23

 

23

21399

其他农林水支出

376

 

376

2139999

  其他农林水支出

376

 

376

221

住房保障支出

58

58

 

22102

住房改革支出

58

58

 

2210201

  住房公积金

46

46

 

2210202

  提租补贴

12

12

 

229

其他支出

619

 

619

22999

其他支出

619

 

619

2299901

  其他支出

619

 

619

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

1=(2+3)栏。

 

2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

单位:万元

项目

本年支出合计

人员经费

公用经费

支出经济分类科目编码

科目名称

栏次

1

2

3

合计

706

512

194

30101

30101 基本工资

57

57

 

30102

30102 津贴补贴

125

125

 

30103

30103 奖金

108

108

 

30104

30104 社会保障缴费

32

32

 

30199

30199 其他工资福利支出

0

0

 

30201

30201 办公费

50

 

50

30202

30202 印刷费

18

 

18

30205

30205 水费

8

 

8

30206

30206 电费

21

 

21

30207

30207 邮电费

9

 

9

30211

30211 差旅费

3

 

3

30212

30212 因公出国(境)费用

2

 

2

30215

30215 会议费

0

 

0

30216

30216 培训费

0

 

0

30217

30217 公务接待费

0

 

0

30228

30223 工会经费

4

 

4

30229

30229 福利费

1

 

1

30231

30231 公务用车运行维护费

17

 

17

30299

30299 其他商品和服务支出

61

 

61

30302

30302 退休费

129

129

 

30305

30305 生活补助

1

1

 

30307

30307 医疗费

2

2

 

30311

30311 住房公积金

46

46

 

30312

30312 提租补贴

12

12

 

注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类情况。

1=(2+3)栏。

 

2015年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算表(表7

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

 

单位:万元

合计

因公出国(境)费

公务用车购置及运行费

公务接待费

小计

公务用车购置费

公务用车运行费

1

2

3

4

5

6

17

0

17

 

17

0

注:本表反映部门本年度"三公"经费一般公共预算财政拨款支出情况,包括当年财政拨款预算和以前年度财政拨款结转结余资金安排的实际支出。

1=2+3+6)栏;3=4+5)栏。

 

2015年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8

公开部门:武汉市洪山区人民政府洪山街办事处

 

 

单位:万元

项目

年初结转和结余

本年收入

本年支出

年末结转和结余

支出功能分类科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

栏次

1

2

3

4

5

6

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

注:本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。

6=1+2+3)栏;3=4+5)栏。

 

 

第四部分、名词解释

(一)财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。

(二)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

(三)项目支出:指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,在基本支出之外发生的各项支出。

(四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(五)机关运行经费:反映行政单位和参照公务员法管理的事业单位为保障单位运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

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