文 号:无 |
信息分类: 其他 |
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发文机构:武汉市洪山区人民政府 |
成文日期:2019-06-05 14:33 |
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名 称:2018年度武汉市洪山区新闻宣传中心部门决算公开 |
第一部分 武汉市洪山区新闻宣传中心概况
一、部门主要职能
二、部门决算单位构成
三、部门人员构成
第二部分 武汉市洪山区新闻宣传中心2018年度部门决算表
一、收入支出决算总表(表1)
二、收入决算表(表2)
三、支出决算表(表3)
四、财政拨款收入支出决算总表(表4)
五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)
第三部分 武汉市洪山区新闻宣传中心2018年度部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、关于2018年度预算绩效情况说明
十、其他重要事项的情况说明
第四部分 2018年重点工作完成情况
第五部分 名词解释
第一部分 武汉市洪山区新闻宣传中心概况
一、部门主要职能
开展洪山区新闻宣传和舆论引导。负责向洪山区委、区政府及政府部门撰写宣传刊物和各级媒体采写、报送新闻稿件。承担洪山辖区网络舆情的日常监测,参与策划实施洪山的重大新闻活动。宣传洪山建设成果,展示洪山形象。负责洪山区影像资料的收集留存保管使用。开展影视传媒技术研究推广使用,承担宣传人才培训任务。承接上级交办的其他事项。
二、部门决算单位构成
从决算单位构成来看,武汉市洪山区新闻宣传中心部门决算由纳入独立核算的单位本级决算组成。
三、部门人员构成
武汉市洪山区新闻宣传中心总编制人数16人,其中:行政编制0人,事业编制16人(其中:参照公务员法管理0人)。在职实有人数13人,其中:行政0人,事业13人(其中:参照公务员法管理0人)。
离退休人员12人,其中:离休0人,退休12人。
第二部分 2018年度部门决算表
第三部分 武汉市洪山区新闻宣传中心2018年度部门决算情况说明
一、2018年度收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计550万元。与2017年相比,收、支总计各增加40万元,增长7.84%,主要原因是一、根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整,因此工资福利支出相应增加;二、相关专项项目支出增加。
图1:收、支决算总计变动情况
二、2018年度收入决算情况说明
2018年度本年收入合计550万元。其中:财政拨款收入550万元,占本年收入100%。
图2:收入决算结构
三、2018年度支出决算情况说明
2018年度本年支出合计550万元。其中:基本支出336万元,占本年支出61.09%;项目支出214万元,占本年支出38.91%。
图3:支出决算结构
四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计550万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加45万元,增长8.91%。主要原因是一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整,因此工资福利支出相应增加;二是商品和服务支出部分项目支出增加。
图4:财政拨款收、支决算总计变动情况
五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)财政拨款支出决算总体情况。
2018年度财政拨款支出550万元,占本年支出合计的100%。与2017年相比,财政拨款支出增加45万元,增长8.91%。主要原因是一是根据省市调整机关工作人员基本工资标准的通知对我单位工作人员的工资项目进行了调整,因此工资福利支出相应增加;二是商品和服务支出部分项目支出增加。
(二)财政拨款支出决算结构情况。
2018年度财政拨款支出550万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出470万元,占85.45%;社会保障和就业支出36万元,占6.55%;医疗卫生与计划生育支出13万元,占2.36%;住房保障支出31万元,占5.64%。
(三)财政拨款支出决算具体情况。
2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为643万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为550万元,完成年初预算的85.54%。
其中:基本支出336万元,项目支出214万元。项目支出主要用于新闻中心六楼办公用房改造37万元,主要成效是为职工提供良好的办公环境;劳务支出2万元,主要成效是中心的法律咨询,为工作中的法律法规提供了专业的支撑;《洪山宣传》专用经费86万元,主要成效是全年在中央、省、市级媒体用稿320余条,圆满完成区委、区政府主要领导调研活动报道60余次,全年“洪山大学之城”微信公众号共计发布全区工作成效新闻750余条,高质量编印《洪山宣传》46期,组建“大学之城编辑部”,宣传工作提档升级;设备维修费5万元,主要成效是保证新闻设备和各类办公设备正常使用;舆情监控20万元,主要成效是全年共监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息5000余条,下达舆情处置单36份,向市委宣传部直接上报涉武汉市社会舆情信息200余条,全年未发生一起重大敏感舆情;洪山网站维护13万元,主要成效是加强辖区的网络宣传,以及中心网络的正常运维;视频外拍及制作费20万元,在《长江日报》进行的“洪山实干派图鉴”(全年共计34期)和“改革开放40年·洪山家庭印记”;军运会VR拍摄,有力宣传了我区各项事业的改革发展成效;新闻设备购置4万元,主要成效是便于采访工作开展打造设备的基础条件;物业管理费10万元,主要成效是良好的办公场所和管理次序;文明创建工作经费1万元,主要成效是丰富职工开展文明创建的工作;后勤保障经费补助3万元,主要成效是为职工提供丰富的餐点,夯实了物质基础;党建纪检工作经费1万元,主要成效是严格开展党员的组织纪律,丰富党员生活。
(一般公共预算财政拨款支出决算具体情况,按支出功能分类类级科目逐类分析
1.一般公共服务支出(类)。年初预算为516万元,支出决算为470万元,完成年度预算的91.09%。
2.社会保障和就业支出(类)。年初预算为80万元,支出决算为36万元,完成年度预算的45%。
3.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为13万元,支出决算为13万元,完成年度预算的100%。
4.住房保障支出(类)。年初预算为34万元,支出决算为31万元,完成年度预算的91.18%。
六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018度一般公共预算财政拨款基本支出336万元,其中,人员经费315万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费21万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。
七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
武汉市洪山区新闻宣传中心有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级。
(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况
2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为4.4万元,支出决算为3.08万元,为预算的70%,其中:
1.因公出国(境)费用支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。
2.公务用车购置及运行维护费支出决算为3.08万元,完成预算的70%;其中:
(1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置(更新)公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。
(2)公务用车运行维护费3.08万元,为预算的70%,比预算减少1.32万元,主要原因是节约经费开支。主要用于……,其中:租车费 0 万元;燃料费 1.5 万元;维修费 0.66 万元;过桥过路费 0 万元;保险费 0.3 万元;安全奖励费用 0 万元;其他填写具体项目等 0.62 万元。
3.公务接待费支出决算为0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。
2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增加0.4万元,增长14.93%,其中:公务用车购置及运行费支出决算增加0.51万元,增长19.84%,公务接待支出决算减少0.11万元,降低100‐%。公务用车购置及运行费支出决算增加的主要原因是车龄16年,严重老化。公务接待支出决算减少的主要原因是内控加强,组织管理优良。
八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况
2018年政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00万元,本年收入0.00‐万元,本年支出0.00‐万元,年末结转和结余0.00‐万元。
即本部门2018年没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。
九、关于2018年度预算绩效情况说明
(一)预算绩效管理工作开展情况
根据预算绩效管理要求,武汉市洪山区新闻宣传中心组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目13个,资金214万元。组织对1个部门(单位)开展整体支出绩效自评,资金214万元。从绩效评价情况来看,各项目经费管理规范,工作大部分已按计划完成,社会效益较好,项目可持续性强,服务对象总体满意度高。各项目所有资金实行专款专用。项目支出均有相关的授权审批,资金拨付审批程序严格,使用规范,会计核算结果真实、准确。
(二)绩效自评结果
武汉市洪山区新闻宣传中心今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。
新闻中心六楼办公用房改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为36.95万元,执行数为36.95万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成大学之城编辑部、武汉电视台记者站、档案室、党员学习室、阅览室等办公场地建设,深化了与市级媒体平台的交流合作,加强了单位档案管理正规化建设,为职工提供良好的学习、办公环境。发现的问题及原因:装修改造后需注意室内环境的维护。下一步改进措施:加强对工作秩序的管理和办公环境的日常维护。
劳务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:单位法律顾问费用支出;实际效益:加强了对单位重要决策、规范性文件和合同性文件的合法性审查,提升了单位普法教育效果,提升了单位法制化建设水平。发现的问题及原因:法律顾问作用还需进一步加强。下一步改进措施:进一步发挥法律顾问作用,做好本行业相关法律的法律咨询与培训讲座。
《洪山宣传》专用经费项目全年预算数为80万元,执行数为86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对《洪山宣传》进行了全面改版升级,稿件质量、版式编排、印刷发行严格按照《长江日报》标准执行,进一步提升了报刊质量与辐射范围,全年高质量编印《洪山宣传》46期,为我区各项事业的拼搏赶超发展营造了良好的社会舆论环境。发现的问题及原因:随着《洪山宣传》辐射范围的提升,读者数量的增加,版面、内容需进一步调整。下一步改进措施:及时对读者的阅读需求进行跟踪,根据读者阅读习惯,及时对《洪山宣传》版面、内容进行改版调整。
设备维修费项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保中心办公设备、网络设备、新闻采集、编辑设备以及演播厅相关设备的高效运行,为单位各项工作工作的开展提供运维支撑。发现的问题及原因:新闻采集编辑设备更新换代较快,对新型设备的运维保养能力需进一步加强。下一步改进措施:加强对相关专业知识的学习,在设备升级的同时加强设备维修和日常保养,提升设备运行效率和使用期限。
舆情监控项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:密切关注国内主流网络媒体,全天24小时监控网络平台,发现负面信息及时上报区委宣传部,同时传达相关责任主体单位,督促其及时处理,降低负面影响。全年共监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息5000余条,下达舆情处置单36份,为全区经济社会发展营造了良好的网络舆论环境。此外,与区委宣传部联合举办了洪山区网络舆情处置与网评工作培训班,组织开展了对全区网评员的轮训工作,提升了全区网络舆论引导能力。发现的问题及原因:对街乡舆情分析的系统性和针对性还需进一步增强。下一步改进措施:加强对各街乡、局委办网络网络舆情的分析研判,每月形成统计数据及分析报告,为街乡、局委办各项工作的开展提供舆情服务。
洪山网站维护项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为中心日常办公、新闻数据传输等各项工作的开展提供高效、稳定的网络环境。发现的问题及原因:随着新媒体技术的发展,对网络环境的传输速率、安全性、稳定性提出了更高的要求。下一步改进措施:根据业务需求,在严格控制成本的基础上,对网络环境进行优化升级。
视频外拍及制作费项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:综合运用微视频、微直播、VR全景照片等新媒体技术、新型传播手段,加强对我区重要会议及重大活动的新闻宣传,提升了新媒体技术运用水平,丰富了城市形象宣传形式,增强了新闻宣传报道的吸引力和感染力。发现的问题及原因:对新媒体技术、新型传播手段的综合运用能力还需进一步加强。下一步改进措施:加强对新媒体技术的学习培训与综合运用。
重大新闻策划项目全年预算数为17万元,执行数为12万元,完成预算的71%。主要产出和效果:以攻头条、上大报为目标,紧紧围绕全区重点工作、重大活动,主动策划,深挖典型,积极宣传我区各方面的工作成就、典型经验,全年在中央、省、市级媒体用稿320余条,刊登专版50余期,引起社会广泛关注,有力宣传了我区各项事业的改革发展成效。围绕“洪山大学之城”微信公众号宣传,积极开展了“迎军运—洪山大学生万人荧光跑”等线下宣传活动,主动策划了“云上洪山”系列报道,进一步提升了“洪山大学之城”微信公众号的新闻舆论引导力,“洪山大学之城”微信公众号阅读量冲进武汉市政务微信排行榜前三。发现的问题及原因:项目预算不够准确,经费执行率不够。下一步改进措施:结合全区新闻宣传工作安排,合理安排、使用项目经费,突出重点,分清主次,有效执行。
新闻设备购置项目全年预算数为5万元,执行数为4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:对新闻采编设备进行提档升级,进一步提升了新闻宣传专业技术水平。发现的问题及原因:新闻采集编辑设备更新换代较快,现有新闻设备无法完全满足媒体融合发展工作需要。下一步改进措施:结合融媒体中心建设,在节约设备采购成本的基础上,集中购置网络微直播等相关设备,进一步提升新闻宣传履职尽责能力。
物业管理费项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为中心各项工作的开展提供安全、和谐、卫生、有序的办公环境保障。发现的问题及原因:物业成本与服务不匹配。下一步改进措施:督促物业提升服务效能,营造良好工作环境。
文明创建工作经费项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极开展社会主义核心价值观、文明城市创建、军运会、公共场所控烟的学习宣传,认真落实上级文明创建有关工作要求,在单位营造了和谐互助的良好环境。2018年,单位被评为武汉市无烟单位和洪山区区级文明单位。发现的问题及原因:没有参评武汉市市级文明单位。下一步改进措施:按照市级文明单位创建标准,优化文明建设软、硬件环境,积极争创武汉市市级文明单位。
后勤保障经费补助项目全年预算数为10.8万元,执行数为2.94万元,完成预算的27%。主要产出和效果:为单位各项工作的开展提供良好的后勤基础保障。发现的问题及原因:预算执行率有待提高。下一步改进措施:合理制定预算并严格执行。
党建纪检工作经费项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:严格落实全面从严治党主体责任,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”常态化制度化建设,扎实推进红色引擎工程,将党建工作与业务工作进行有机融合,探索建立了“1+3”的党建工作新思路,形成了基层党建与业务工作相互促进、协调发展的良好工作格局。全年召开党员大会4次,支委会14次,班子成员讲授党课5次,开展主题党日活动12次,集中研讨7次,参观见学3次,“送贺卡、温誓词、忆初心”活动11人次,在职党员“双认领”活动11人次,购置图书300余册,中心机关党支部被评为“武汉市五星级基层党组织”,党建引领“1+3”工程被命名为区直机关“十佳党建品牌”。发现的问题及原因:对党员思想教育的分类指导、过程管理还需进一步加强。下一步改进措施:根据党员的工作岗位及个人特点,开展个性化的教育指导,依托“学习强国”App加强对党员日常自学的过程管理和学习效果检验评估,增强党员综合能力。
(武汉市洪山区新闻宣传中心项目支出绩效自评报告见附件)
十、2018年度其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况。
2018年度武汉市洪山区新闻宣传中心(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出0万元,比2017年增加(减少)0万元,增长(降低)0%。
(二)政府采购支出情况。
2018年度武汉市洪山区新闻宣传中心政府采购支出总额68.36万元,其中:政府采购货物支出36.00万元、政府采购工程支出10.36万元、政府采购服务支出22.00万元。授予中小企业合同金额 36.00 万元,占政府采购支出总额的 52.66 %,其中:授予小微企业合同金额 0 万元,占政府采购支出总额的 0 %。(不允许删除,没有支出填零)
(三)国有资产占用情况。
截至2018年12月31日,武汉市洪山区新闻宣传中心共有车辆1辆,其中,一般公务用车1辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。
第四部分 2018年重点工作完成情况
一、深化洪山形象宣传,传播洪山正能量
1.全年在中央、省、市级媒体用稿320余条。
2.全年“洪山大学之城”微信公众号共计发布全区工作成效新闻750余条。
3.高质量编印《洪山宣传》46期,组建“大学之城编辑部”,宣传工作提档升级。
4.全年网站共计上载新闻稿件350余条、视频新闻100余条。
5.在《湖北日报》《长江日报》《楚天都市报》《武汉晚报》等媒体刊登的50余期专版,以及在《长江日报》进行的“洪山实干派图鉴”(全年共计34期)和“改革开放40年·洪山家庭印记”(全年共计刊发10期)专栏宣传引起社会广泛关注,有力宣传了我区各项事业的改革发展成效。
二、加强舆情监控,营造良好氛围
全年共监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息5000余条,下达舆情处置单36份,向市委宣传部直接上报涉武汉市社会舆情信息200余条,全年未发生一起重大敏感舆情。本中心3名网评员共计发表评论近6000条,为市、区社会经济发展各项工作的顺利推进营造了和谐稳定的舆论环境。
第五部分 名词解释
(一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。
(二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。
(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
(五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。
(六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。
(七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
(八)各支出功能分类科目(到项级)
1.一般公共服务支出(类)财政事务(款)行政运行(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。
2.一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项):指行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。
3.一般公共服务支出(类)财政事务(款)事业运行(项):指事业单位的基本支出。
4.一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
5.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的职业年金支出。
7.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):指财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。
8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。
(九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。
(十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
(十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
(十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。
(十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
(十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。
(十五)机 关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。
(十六)各单位其他专用名词解释。
咨询电话:027-87882662
附件:
武汉市洪山区新闻宣传中心项目支出绩效自评报告
新闻中心六楼办公用房改造项目绩效自评综述:项目全年预算数为36.95万元,执行数为36.95万元,完成预算的100%。主要产出和效果:完成大学之城编辑部、武汉电视台记者站、档案室、党员学习室、阅览室等办公场地建设,深化了与市级媒体平台的交流合作,加强了单位档案管理正规化建设,为职工提供良好的学习、办公环境。发现的问题及原因:装修改造后需注意室内环境的维护。下一步改进措施:加强对工作秩序的管理和办公环境的日常维护。
劳务支出项目绩效自评综述:项目全年预算数为2万元,执行数为2万元,完成预算的100%。主要产出和效果:单位法律顾问费用支出;实际效益:加强了对单位重要决策、规范性文件和合同性文件的合法性审查,提升了单位普法教育效果,提升了单位法制化建设水平。发现的问题及原因:法律顾问作用还需进一步加强。下一步改进措施:进一步发挥法律顾问作用,做好本行业相关法律的法律咨询与培训讲座。
《洪山宣传》专用经费项目全年预算数为80万元,执行数为86万元,完成预算的100%。主要产出和效果:对《洪山宣传》进行了全面改版升级,稿件质量、版式编排、印刷发行严格按照《长江日报》标准执行,进一步提升了报刊质量与辐射范围,全年高质量编印《洪山宣传》46期,为我区各项事业的拼搏赶超发展营造了良好的社会舆论环境。发现的问题及原因:随着《洪山宣传》辐射范围的提升,读者数量的增加,版面、内容需进一步调整。下一步改进措施:及时对读者的阅读需求进行跟踪,根据读者阅读习惯,及时对《洪山宣传》版面、内容进行改版调整。
设备维修费项目全年预算数为5.4万元,执行数为5.4万元,完成预算的100%。主要产出和效果:确保中心办公设备、网络设备、新闻采集、编辑设备以及演播厅相关设备的高效运行,为单位各项工作工作的开展提供运维支撑。发现的问题及原因:新闻采集编辑设备更新换代较快,对新型设备的运维保养能力需进一步加强。下一步改进措施:加强对相关专业知识的学习,在设备升级的同时加强设备维修和日常保养,提升设备运行效率和使用期限。
舆情监控项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:密切关注国内主流网络媒体,全天24小时监控网络平台,发现负面信息及时上报区委宣传部,同时传达相关责任主体单位,督促其及时处理,降低负面影响。全年共监测、研判、处置涉及我区的各类负面舆情信息5000余条,下达舆情处置单36份,为全区经济社会发展营造了良好的网络舆论环境。此外,与区委宣传部联合举办了洪山区网络舆情处置与网评工作培训班,组织开展了对全区网评员的轮训工作,提升了全区网络舆论引导能力。发现的问题及原因:对街乡舆情分析的系统性和针对性还需进一步增强。下一步改进措施:加强对各街乡、局委办网络网络舆情的分析研判,每月形成统计数据及分析报告,为街乡、局委办各项工作的开展提供舆情服务。
洪山网站维护项目全年预算数为13万元,执行数为13万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为中心日常办公、新闻数据传输等各项工作的开展提供高效、稳定的网络环境。发现的问题及原因:随着新媒体技术的发展,对网络环境的传输速率、安全性、稳定性提出了更高的要求。下一步改进措施:根据业务需求,在严格控制成本的基础上,对网络环境进行优化升级。
视频外拍及制作费项目全年预算数为20万元,执行数为20万元,完成预算的100%。主要产出和效果:综合运用微视频、微直播、VR全景照片等新媒体技术、新型传播手段,加强对我区重要会议及重大活动的新闻宣传,提升了新媒体技术运用水平,丰富了城市形象宣传形式,增强了新闻宣传报道的吸引力和感染力。发现的问题及原因:对新媒体技术、新型传播手段的综合运用能力还需进一步加强。下一步改进措施:加强对新媒体技术的学习培训与综合运用。
重大新闻策划项目全年预算数为17万元,执行数为12万元,完成预算的71%。主要产出和效果:以攻头条、上大报为目标,紧紧围绕全区重点工作、重大活动,主动策划,深挖典型,积极宣传我区各方面的工作成就、典型经验,全年在中央、省、市级媒体用稿320余条,刊登专版50余期,引起社会广泛关注,有力宣传了我区各项事业的改革发展成效。围绕“洪山大学之城”微信公众号宣传,积极开展了“迎军运—洪山大学生万人荧光跑”等线下宣传活动,主动策划了“云上洪山”系列报道,进一步提升了“洪山大学之城”微信公众号的新闻舆论引导力,“洪山大学之城”微信公众号阅读量冲进武汉市政务微信排行榜前三。发现的问题及原因:项目预算不够准确,经费执行率不够。下一步改进措施:结合全区新闻宣传工作安排,合理安排、使用项目经费,突出重点,分清主次,有效执行。
新闻设备购置项目全年预算数为5万元,执行数为4万元,完成预算的80%。主要产出和效果:对新闻采编设备进行提档升级,进一步提升了新闻宣传专业技术水平。发现的问题及原因:新闻采集编辑设备更新换代较快,现有新闻设备无法完全满足媒体融合发展工作需要。下一步改进措施:结合融媒体中心建设,在节约设备采购成本的基础上,集中购置网络微直播等相关设备,进一步提升新闻宣传履职尽责能力。
物业管理费项目全年预算数为9.6万元,执行数为9.6万元,完成预算的100%。主要产出和效果:为中心各项工作的开展提供安全、和谐、卫生、有序的办公环境保障。发现的问题及原因:物业成本与服务不匹配。下一步改进措施:督促物业提升服务效能,营造良好工作环境。
文明创建工作经费项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:积极开展社会主义核心价值观、文明城市创建、军运会、公共场所控烟的学习宣传,认真落实上级文明创建有关工作要求,在单位营造了和谐互助的良好环境。2018年,单位被评为武汉市无烟单位和洪山区区级文明单位。发现的问题及原因:没有参评武汉市市级文明单位。下一步改进措施:按照市级文明单位创建标准,优化文明建设软、硬件环境,积极争创武汉市市级文明单位。
后勤保障经费补助项目全年预算数为10.8万元,执行数为2.94万元,完成预算的27%。主要产出和效果:为单位各项工作的开展提供良好的后勤基础保障。发现的问题及原因:预算执行率有待提高。下一步改进措施:合理制定预算并严格执行。
党建纪检工作经费项目全年预算数为1万元,执行数为1万元,完成预算的100%。主要产出和效果:严格落实全面从严治党主体责任,认真开展“不忘初心、牢记使命”主题教育,深入推进“两学一做”常态化制度化建设,扎实推进红色引擎工程,将党建工作与业务工作进行有机融合,探索建立了“1+3”的党建工作新思路,形成了基层党建与业务工作相互促进、协调发展的良好工作格局。全年召开党员大会4次,支委会14次,班子成员讲授党课5次,开展主题党日活动12次,集中研讨7次,参观见学3次,“送贺卡、温誓词、忆初心”活动11人次,在职党员“双认领”活动11人次,购置图书300余册,中心机关党支部被评为“武汉市五星级基层党组织”,党建引领“1+3”工程被命名为区直机关“十佳党建品牌”。发现的问题及原因:对党员思想教育的分类指导、过程管理还需进一步加强。下一步改进措施:根据党员的工作岗位及个人特点,开展个性化的教育指导,依托“学习强国”App加强对党员日常自学的过程管理和学习效果检验评估,增强党员综合能力。
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