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信息分类: 其他

发文机构:武汉市洪山区人民政府

成文日期:2019-06-05 11:11

名       称:2018年度武汉市洪山区商务局决算

2018年度武汉市洪山区商务局决算
日期:2019-06-05 11:11 来源:武汉市洪山区人民政府 字号:

  目    录

  第一部分  武汉市洪山区商务局概况

  一、部门主要职能

  二、部门决算单位构成

  三、部门人员构成

  第二部分 武汉市洪山区商务局2018年度部门决算表

  一、收入支出决算总表(表1)

  二、收入决算表(表2)

  三、支出决算表(表3)

  四、财政拨款收入支出决算总表(表4)

  五、一般公共预算财政拨款支出决算表(表5)

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(表6)

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(表7)

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(表8)

  第三部分 武汉市洪山区商务局2018年度部门决算情况说明

  一、收入支出决算总体情况说明

  二、收入决算情况说明

  三、支出决算情况说明

  四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

  五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  十、其他重要事项的情况说明

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  第五部分  名词解释

  第一部分 武汉市洪山区商务局概况

  一、 部门主要职能     

  1.贯彻执行国家、省、市对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的发展战略、法律法规和方针政策;拟订全区对内对外开放、内外贸易、投资促进及旅游工作的相关措施;拟订全区商务及旅游工作发展中长期规划、年度计划,并组织实施。

  2.负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设整体规划,指导全区流通体制改革,指导和推进城乡流通体系建设;推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整;按有关规定对成品油进行初审。

  3.负责推进电子商务发展,依托电子商务推动产业结构升级和创新,营造电子商务发展的良好环境,实现电子商务与商贸业的有机结合。

  4.协调全区整顿和规范市场经济秩序工作。推动全区商务领域信用建设,促进建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系;参与拟订市场体系标准,协调全区商业网点的规划和实施,推进商品流通市场标准化建设;监测分析市场运行和商品供求状况;按职能分工负责重要消费品市场调控、重要生产资料流通管理和政府储备的组织实施,制订市场应急预案;组织实施“提倡绿色消费、培育绿色市场、开辟绿色通道”为主要内容的“三绿工程”。

  5.综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以本区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动,为全区招商引资提供快捷服务;对全区招商项目实行动态管理,负责签约项目的跟踪、调度;会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核;组织招商人员业务培训;负责全区招商引资的统计、宣传及信息发布;负责与有关商会、协会、招商中介机构、顾问、代理机构的联络、协调工作;承担区招商引资领导小组办公室日常工作。

  6.指导管理并依法办理全区外商投资企业合同、章程备案及其变更、终止等工作;指导监督外商投资企业执行有关法律法规、规章及合同、章程;协助处理外商投诉;参与全区投资环境的整治与创新工作。

  7.负责全区外经贸企业的管理协调和服务。负责全区各类企业进出口权的申报、外贸出口企业的管理、统计工作;负责本区外贸出口企业申报省市外经贸出口扶持资金;负责本区各类外经贸企业在国(境)外设置公司、办事机构的申报。

  8.统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作;负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施;指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作;指导和推广国际贸易新方式。

  9.拟订并组织实施全区机电产品、高新技术产品出口的政策实施;指导机电和高新技术产品出口企业技术改造及科技研发;负责机电产品进出口的协调管理;推进进出口贸易标准化体系建设,依法监督管理技术引进、设备进口、国家限制出口的技术和引进技术的出口工作。

  10.负责全区服务贸易工作。拟订并组织实施全区服务贸易发展规划及政策措施,建立全区服务贸易促进体系,指导协调服务贸易促进工作;推进服务业重点聚集区和服务业重大项目促进建设工作;指导全区商贸流通业和民生服务业发展。

  11.统筹协调全区旅游业发展。研究制定旅游市场开发规划并组织实施。建立旅游综合协调机制;牵头组织开展城市旅游服务功能建设工作;监测旅游经济运行。负责全区旅游资源普查、评估、论证,建立旅游资源档案;指导协调旅游资源开发利用和保护工作。组织全区旅游整体形象的对外宣传;指导全区旅游文化的发掘、提炼和产业化工作;指导全区旅游公共信息、图形符号建设和旅游咨询服务。

  12.对全区范围内经营旅游业务的企、事业单位进行行业管理。监督检查旅游市场秩序和服务质量,依法参与国内旅行社的监管工作,督促指导旅游投诉工作;组织开展旅游市场综合治理和市场执法工作,维护旅游者和旅游经营者的合法权益。组织指导旅游饭店的星级申报工作;协调、指导开展科技、教育、文化等特色旅游相关工作。

  13.负责全区商务、旅游统计及其信息发布工作;负责制订全区商务、旅游人才培养和职工队伍的培训、教育规划并组织实施;负责商务、旅游行业服务质量、信用建设和精神文明建设;指导相关商会、协会、学会的工作。

  14.承办上级交办的其他事项。

  二、部门决算单位构成

  从决算单位构成来看,武汉市洪山区商务局部门决算由纳入独立核算的单位本级决算和 1个下属单位决算组成。其中:行政单位1个、参照公务员法管理事业单位0个、全额拨款事业单位1个、差额拨款事业单位0个、自收自支事业单位0个。

  武汉市洪山区商务局2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  1. 武汉市洪山区商业行业管理办公室

  三、部门人员构成

  武汉市洪山区商务局总编制人数35人,其中:行政编制13人,事业编制22人(其中:参照公务员法管理10人)。在职实有人数32人 ,其中:行政13人,事业19人(其中:参照公务员法管理11人)。

  离退休人员2人,其中:离休2人,退休0人。

  第二部分  2018年度部门决算表

  

  

  

  

  

  

  

  

  第三部分 武汉市洪山区商务局2018年度部门决算情况说明

  一、2018年度收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计2388.31万元。与2017年相比,收、支总计各减少1075.69万元,降低31%,主要原因是退休人员工资转社保发放及专项资金的减少。

  图1:收、支决算总计变动情况

  

  二、2018年度收入决算情况说明

  2018年度本年收入合计2387.29万元。其中:财政拨款收入2382.87万元,占本年收入99.81%;上级补助收入0万元,占本年收入0%;事业收入0万元,占本年收入0%;经营收入0万元,占本年收入0%;附属单位上缴收入0万元,占本年收入0%;其他收入4.42万元,占本年收入0.19%。

  图2:收入决算结构

                                                   

  三、2018年度支出决算情况说明

  2018年度本年支出合计2388.31万元。其中:基本支

  出1142.86万元,占本年支出48%;项目支出1245.45万元,占本年支出52%;上缴上级支出0万元,占本年支出0%;经营支出0万元,占本年支出0%;对附属单位补助支出0万元,占本年支出0%。

  图3:支出决算结构

                                                    

  四、2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计2383.89万元。与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少548.11万元,降低19%。主要原因是退休人员工资转社保发放及专项资金的减少。

  图4:财政拨款收、支决算总计变动情况

                                                    

  

  五、2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  (一)财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度财政拨款支出2383.89万元,占本年支出合计的99.81%。与2017年相比,财政拨款支出减少547.11万元,降低19%。主要原因是退休人员工资转社保发放及专项资金的减少。

  (二)财政拨款支出决算结构情况。

     2018年度财政拨款支出2383.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出1166.84万元,占49%;科学技术支出566.88万元,占24%;社会保障和就业支出172.04万元,占7%;医疗卫生与计划生育支出34.11万元,占1%;商业服务业等支出345.18万元,占15%;住房保障支出98.83万元,占4%。

  (三)财政拨款支出决算具体情况。

  2018年一般公共预算财政拨款支出年初预算为2619.87万元(包括年初部门预算、基本建设等专项资金、上级下达的专项转移支付资金及年初结转和结余资金等),支出决算为2383.89万元,完成年初预算的91%。其中:基本支出1142.86万元,项目支出1241.03万元。            

  项目支出主要用于:一般公共服务支出489.57万元。其中主要项目有:(1)招商引资(大预算)102.41万元,主要成效是积极组织参加国家、省市区各级经贸活动20余次,积极参加6场资智回汉专场活动,前后6次开展洪山招商专题报道;(2)弥补经费补助167.50万元,主要成效包括完成武汉广寰商贸有限公司等投资项目收费及管理工作、完成街道口大楼等产权出租的收费及管理工作、做好国有资产增值保值工作、做好市场资产管理工作;(3)党建工作经费(含纪检)5万元,主要成效加强政治建设,党委理论学习中心组学习进一步制度化、规范化,落实党委意识形态责任制,切实加强和改进意识形态工作,加强组织建设,落实管党治党责任;(4)精准扶贫工作经费10万元,主要成效是做好了扶贫工作的后勤保障,促使扶贫工作的有序开展;(5)聘请法律顾问经费5万元,主要成效在日常行政行为中积极听取法律意见及指导,特别是在处理信访案件、政务公开、合同签订等事务中,在法律顾问的指导下开展具体工作,确保行政行为依法依规;(6)文明创建工作经费3.33万元,主要成效扎实做好文明城市建设常态化工作,切实提升商贸、旅游行业文明水平。为引导企业做好教育宣传工作,我局积极筹集资金,多次印制各类文明建设公益宣传物品;(7)外贸出口创汇12万元,主要成效是面对2018年利用外资目标4.5亿美元,增幅达到41%的工作任务。年度实际利用外资完成45812万美元,同比增长40.9%,完成全年目标值100.66%,拼搏值99.94%;(8)招商引资工作经费121.02万元,主要成效全区招商引资完成总额588.3亿元人民币,同比增长4.3%,完成全年目标值101.4%,拼搏值100.2%。累计完成亿元以上注册项目395个,注册资本累计142.6亿元。累计完成亿元以上签约项目30个,签约总额1226.1亿元,完成全年目标进度102%。完成30亿元以上服务业项目4个;跨国企业、国内外高校在汉设立研发机构1个;重点跟踪服务重大在谈项目累计40个(9)购买固定资产5.02万元,主要成效加强固定资产管理,为机关人员日常工作提供必要的办公环境,为完成全局各项工作任务做好后勤保障;(10)购买劳务26万元,主要用于聘用招商人员工资、社保福利支出等,主要成效是更有效的完成招商引资年度目标;(11)商业经济运行2.89万元,主要成效2018年,全区社零额预计完成677.37亿元,同比增长10.3%。扎实做好商贸行业安全生产、文明建设,组织节前安全大检查4次,坚持抓好文明建设季度测评,以良好的风貌迎接国家文明办对我市复审检查;(12)档案管理1万元,主要成效是整理2015-2018年档案按均按要求归案;(13)后勤保险经费5.59万元,主要用于在职人员工作餐伙食费;(14)绩效目标2万元,主要用于绩效目标日常办公经费开支,组织全区商务绩效目标调度会议费用,印制商务目标通报等资料;(15)旅游工作经费19.81万元,主要成效是通过开展洪山惠民一日游活动,不断扩大洪山旅游的影响力;(16)社会治安综合治理(含法治建设)1万元,做好扫黑除恶专项斗争工作。牢固树立安全发展理念,深化隐患排查治理,继续保持全区大中型商超和旅游企业无重大安全事故的平稳态势。      

  科学技术支出566.88万元,主要用于2017年度国际贸易企业奖励资金及2017年社零额小进限奖励资金。

  商业服务业等支出184.58万元,主要用于2017年度社会消费品零售总额等奖励资金及商业行业管理办公室管理费用。

  1.一般公共服务支出(类)。年初预算为1542.63万元,支出决算为1166.84万元,完成年初预算的76%,支出决算数小于年度预算数(低于92%时必须说明原因)的主要原因一是退休人员工资转社保发放。

  2.科学技术支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为566.88万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初无预算安排。

  3.社会保障和就业支出(类)。年初预算为244.18万元,支出决算为172.04万元,完成年初预算的70%,主要原因是退休人员工资转社保发放。

  4.医疗卫生与计划生育支出(类)。年初预算为37.16万元,支出决算为34.11万元,完成年初预算的92%。

  5.商业服务业等支出(类)。年初预算为679.82万元,支出决算为345.18万元,完成年初预算的51%,支出决算数小于年度预算数的主要原因一是实际奖励资金与预算奖励有奖资金有差异。

  6.住房保障支出(类)。年初预算为116.08万元,支出决算为98.83万元,完成年初预算的85%。

  7.其他支出(类)。年初预算为0万元,支出决算为4.42万元,完成年初预算的0%,主要原因是年初无预算安排。

  六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018度一般公共预算财政拨款基本支出1142.86万元,其中,人员经费1108.36万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费、助学金、奖励金、个人农业生产补贴、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费34.5万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、 租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、 税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置、其他资本性支出、企业费用补贴、其他对企事业单位的补贴。

  七、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  (一)“三公”经费的单位范围

  武汉市洪山区商务局有一般公共预算财政拨款预算安排“三公”经费的单位包括本级及下属0个行政单位、0个参公事业单位、1个全额拨款事业单位。

  (二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

  2018度“三公”经费财政拨款年初预算数为33.8万元,支出决算为27.71万元,为预算的82%,其中:

  1.因公出国(境)费用支出决算为23.6万元,为预算的0%,比预算增加23.6万元,主要原因是该费用属于难以预测的经费,因此年初并没做预算。

  2018年因公出国(境)团组2个,4人次,实际发生支出23.6万元。其中:住宿费5万元、旅费16.1万元、伙食补助费1.5万元、培训费0万元、杂费1万元。主要用于赴非洲参加“走进非洲”经贸活动团组1个、1人次;赴韩国、日本、香港参加中国湖北-韩国经贸合作推介会团组1个、3人次。通过走访非洲从而进一步开拓非洲市场,促进我市与非洲国家的经济交流,推动我市企业开拓非洲新兴市场,举办第八届“走进非洲”经贸活动。

  2.公务用车购置及运行维护费支出决算为0.3万元,完成预算的8%;其中:

  (1)公务用车购置费0万元,为预算的0%,比预算增加(减少)0万元。本年度购置公务用车0辆,年末公务用车保有量1辆。

  (2)公务用车运行维护费0.3万元,为预算的8%,比预算减少3.5万元,主要原因是按照中央八项规定,尽量减少开支。主要用于公务用车日常维修费、燃料费等,其中:租车费0万元;燃料费0.3万元;维修费0万元;过桥过路费0万元;保险费0万元;安全奖励费用0万元;其他填写具体项目等0万元。

  3.公务接待费支出决算为3.81万元,为预算的13%,比预算减少26.19万元,主要原因是按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准,尽量减少开支。主要用于招商引资中的公务接待活动。

  2018年执行公务和开展业务活动开支公务接待费3.81万元。其中:国际访问0.6万元,主要用于来访外来投资商的接待工作5批次26人次(其中:陪同5人次);大型活动0.91万元,主要用于招商引资青菱西岸活动的接待工作1批次85人次(其中:陪同12人次);外省市交流接待2.1万元,主要用于外省市招商引资洽谈考察的接待工作18批次124人次(其中:陪同32人次);及省内招商引资洽谈考察等接待活动0.2万元,主要用于省内招商引资洽谈考察的接待工作3批次16人次(其中:陪同5人次)。

  2018年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2017年增减少0.2万元,降低1%,其中:因公出国(境)支出决算增加15.97万元,增长210%;公务用车购置及运行费支出决算增减少1.95万元,降低87%,公务接待支出决算减少20万元,降低83‐%。因公出国(境)费用支出增加的主要原因是加强开展国际市场,公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定,尽量减少开支,公务接待支出决算减少的主要原因是按照中央八项规定的要求规范公务支出和接待标准,尽量减少开支。

  八、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

  本部门没有政府性基金预算财政拨款收入,也没有使用政府性基金预算财政拨款安排的支出。

  九、关于2018年度预算绩效情况说明

  (一)预算绩效管理工作开展情况 

  根据预算绩效管理要求,武汉市洪山区商务局组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及项目16个,资金489.57万元。组织对局机关及附属二级事业单位开展整体支出绩效自评,资金489.57万元。从绩效评价情况来看,2018年我局认真贯彻落实全区政府工作部署,坚持深化改革和扩大对外开放,加强管理领导和协调服务,狠抓重点项目的落实,主要经济指标稳重有升,较好地完成了区政府下达的年度绩效工作目标。

  (二)绩效自评结果

  武汉市洪山区商务局今年在部门决算中反映所有项目绩效自评结果(不包括涉密项目)。

  招商引资工作经费(含大预算)项目绩效自评综述:项目全年预算数为320万元,执行数为223.43万元,完成预算的73%。主要产出和效果:全区招商引资完成总额588.3亿元人民币,同比增长4.3%,完成全年目标值101.4%,拼搏值100.2%。累计完成亿元以上注册项目395个,注册资本累计142.6亿元。累计完成亿元以上签约项目30个,签约总额1226.1亿元,完成全年目标进度102%。完成30亿元以上服务业项目4个;跨国企业、国内外高校在汉设立研发机构1个;重点跟踪服务重大在谈项目累计40个。积极组织参加国家、省市区各级经贸活动20余次,积极参加6场资智回汉专场活动,前后6次开展洪山招商专题报道。

  弥补经费补助项目绩效自评综述:项目全年预算数438.74万元,执行数为167.50万元,主要成效包括完成武汉广寰商贸有限公司等投资项目收费及管理工作、完成街道口大楼等产权出租的收费及管理工作、做好国有资产增值保值工作、做好市场资产管理工作。

  党建工作经费(含纪检)项目绩效自评综述:项目全年预算数5万元,执行数为5万元,主要成效加强政治建设,党委理论学习中心组学习进一步制度化、规范化,落实党委意识形态责任制,切实加强和改进意识形态工作,加强组织建设,落实管党治党责任。

  外贸出口创汇项目绩效自评综述:项目全年预算数12万元,执行数为12万元,主要成效是面对2018年利用外资目标4.5亿美元,增幅达到41%的工作任务,全局上下坚持“拼”,注重“挤”,体现“争”,对辖区内存量外资企业逐一拜访,关注增量外资企业,为新设外资企业解决实际困难,将辖区企业境外融资纳入统计口径。年度实际利用外资完成45812万美元,同比增长40.9%,完成全年目标值100.66%,拼搏值99.94%。全年实际利用外资目标工作圆满落幕。

   商业经济运行项目绩效自评综述:项目全年预算数7万元,执行数为2.89万元,主要成效2018年,全区社零额预计完成677.37亿元,同比增长10.3%。扎实做好商贸行业安全生产、文明建设,组织节前安全大检查4次,坚持抓好文明建设季度测评,以良好的风貌迎接国家文明办对我市复审检查。

  旅游工作经费项目绩效自评综述:项目全年预算数23万元,执行数为19.81万元,主要成效是研究编制区《全域旅游大发展三年行动计划(2018-2020)》,以提升发展科教旅游、乡村旅游、现代都市旅游为突破,结合宗教文化、珠宝文化、大学文化、文化创意,以优化旅游环境、完善配套服务设施为依托,树立旅游产业促进经济社会协调发展总体思路。积极开展洪山惠民一日游活动,不断扩大洪山旅游的影响力。

  (武汉市洪山区商务局项目支出绩效自评报告见附件)

  十、2018年度其他重要事项的情况说明

  (一)机关运行经费支出情况。

  2018年度武汉市洪山区商务局(含参照公务员法管理的事业单位)机关运行经费支出25.82万元,比2017年增加3.82万元,增长17 %。主要原因是人员的增加。

  (二)政府采购支出情况。

  2018年度武汉市洪山区商务局政府采购支出总额5.61万元,其中:政府采购货物支出5.61万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。授予中小企业合同金额5.61元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

  (三)国有资产占用情况。

  截至2018年12月31日,武汉市洪山区商务局共有车辆1辆,其中,一般公务用车0辆,一般执法执勤用车0辆,特种专业技术用车0辆,其他用车1辆(系二级单位商业行业管理公务用车),其他用车主要是商业行办公务用车;单位价值50 万元(含)以上通用设备0台(套),单价100万元(含)以上专用设备0.00‐台(套)。

  第四部分  2018年重点工作完成情况

  一、重点工作事项标题

  (一)招商引资

  (二)外贸出口创汇

  (三)商业运行

  序号

  重要事项

  工作内容及目标

  完成情况

  1

  招商引资 

  主要用于综合协调全区招商引资工作。负责组织、指导、协调以我区名义在境内外举办和参加的各种招商引资活动;对全区招商项目实行动态管理,为全区招商引资提供快捷服务;会同有关部门对全区招商引资完成情况进行考核,组织实施全区招商引资中介人的奖励工作。

   

  2018年,全区招商引资完成总额588.3亿元人民币,同比增长4.3%,完成全年目标值101.4%,拼搏值100.2%。其中实际利用内资558.5亿元,同比增长3.1%。进资主要来源于土地款214.1亿元,占比38%;固定资产投资218.1亿元,占比38.7%。行业主要集中于地产类项目312.3亿元,占比55.4%;城中村改造类项目151.7亿元,占比26.9%;工业及科技类项目37亿元,占比6.6%。

  全区重点跟踪服务重大在谈项目累计40个,主要涉及文化旅游、高科技园区、信息技术、人工智能、商业综合体等领域,其中1-5亿元项目13个,5亿元以上大项目27个,计划投资总额1080亿元以上。其中工业项目12个,计划投资572亿元,集中在青菱都市工业园;服务业项目27个,计划投资额508亿元,包括城市综合体、总部经济、信息技术、人工智能、文创旅游等现代服务业项目。下一步将重点推动永旺梦乐城武汉南湖项目,中韩新媒体文化创意产业园,新世界宝谷中心等项目落地,重点跟踪德国莱茵集团总部项目、青菱西岸商业文旅项目、杨春湖高铁商务区2019年供地项目等。

   

  2

  外贸出口创汇

   

  主要用于统筹管理全区进出口业务工作。执行国家制定的进出口商品管理办法、进出口商品目录和进出口商品配额招标政策,指导进出口配额、许可证、加工贸易合同的管理工作;负责国家、省、市下达的关系国计民生的重要工业品、原材料及重要农产品进出口计划实施;指导全区对外贸易促进工作及出口加工区、出口基地的建设与发展工作;指导和推广国际贸易新方式。

   2018年以来,我们在区领导、局领导的关怀支持下,努力拼搏,克难奋进,在外部环境、内部资源较为艰难的情况下,圆满完成了年初下达给我局的2项目标。其中,利用外资绩效目标的完成显得尤为来之不易。

  外资方面:2018年全区实现利用外资4.5亿美元,同比41%,完成绩效目标100%。

  外贸方面:2018年1-11月,全区实现外贸出口3.23亿美元,同比33.15,预计2018年全年可完成外贸出口总额达:3.5亿美元,同比维持在25%左右。

  3

  商业运行

   负责全区商品流通行业管理工作。拟订全区流通行业发展政策和流通体系建设整体规划,指导全区流通体制改革,指导和推进城乡流通体系建设;推进连锁经营、特许经营等现代流通方式的发展,促进流通产业结构调整;按有关规定对成品油进行初审。

   

  2018年预期目标数为677.37亿元,预期目标增幅为10.3%;拼搏目标数为681.67亿元,拼搏目标增幅为11%。元-11月份,我区社零额完成586.31亿元,增幅9.3%,掉全年目标值1.0个百分点,拼搏目标掉1.7个百分点。

   

  ……

   

   

   

  第五部分 名词解释

  (一)财政拨款收入:指单位从本级财政部门取得的财政拨款。

  (二)上级补助收入:指从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  (三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  (四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  (五)其他收入:单位取得的除上述收入以外的各项收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。

  (六)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、经营收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  (七)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

  (八)各支出功能分类科目(到项级)

  1.一般公共服务(类) 商贸事务(款)行政运行(项): 反映商贸事务方面的行政单位的基本支出。

  2.一般公共服务(类)  商贸事务 (款)一般行政管理事务(项):反映商贸事务方面的行政单位的其他项目支出。

  3.一般公共服务(类) 商贸事务(款) 对外贸易管理(项):反映商务部门对外贸易管理方面的专项支出

  4.一般公共服务(类) 商贸事务 (款)招商引资(项):反映招商引资、优化经济环境等方面的支出。

  5.一般公共服务(类) 商贸事务 (款)事业运行(项):反映商贸事务方面的事业单位的基本支出。

  6.一般公共服务(类) 商贸事务(款)其他商贸事务支出(项):反映商贸事务方面的行政、事业单位上述项目外的用于商贸事务方面的支出

  7.一般公共服务(类) 其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):反映其他事务方面的行政、事业单位上述项目外的用于其他事务方面的支出。

  8.科学技术支出(类)技术研究与开发 (款)其他科学技术研究与开发支出(项):反映其他科学技术方面的支出。

  9.社会保障和就业支出 (类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项):反映机关事业单位离退休人员奖金。

  10.医疗卫生与计划生育支出(类) 行政事业单位医疗 (款)行政单位医疗 (项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

  11.医疗卫生与计划生育支出(类)  行政事业单位医疗 (款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费。

  12.商业服务业等支出 (类)商业流通事务(款)一般行政管理事务(项):反映商业管理一般行政单位的管理事务。

  13.商业服务业等支出 (类)商业流通事务(款)事业运行(项):反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

  14.商业服务业等支出 (类)其他商业服务业等支出(款) 其他商业服务业等支出(项):反映其他用于旅游业管理与服务方面的支出。

  15.住房保障支出 (类)住房改革支出 (款)住房公积金(项):反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

  16.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)提租补贴 (项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

  17.住房保障支出(类) 住房改革支出(款)购房补贴 (项):指按房改政策规定的标准,行政事业单位向职工(含离退休人员)发放的购房补贴。

  18.其他支出(类)  其他支出(款)  其他支出(项):反映其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

  (九)结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政补助结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

  (十)年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  (十一)基本支出:指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  (十二)项目支出:指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

  (十三)经营支出:指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  (十四)“三公”经费:指使用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中,因公出国(境)费用反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

  (十五)机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房物业管理费、委托业务费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  (十六)各单位其他专用名词解释。

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  武汉市洪山区项目支出绩效自评报告

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